网站首页 政务公开 工作动态 政策法规 住房保障 房产信息 建筑管理 城乡建设 城建掠影 建议提案 局长信箱
 
当前位置:365bet线上投注 >> 政务公开 >> 公告公示 >> 浏览文章
2016年平凉市城乡建设技术档案馆 部门决算说明
作者:佚名   阅读:次    发布日期:2017年09月25日 
一、部门职责
平凉市城乡建设技术档案馆的职责是:
1、宣传、贯彻城建档案工作的法律法规和方针政策,全市城建档案实行集中和分级相结合的管理办法,平凉市城建档案馆负责对平凉市城市规划区(包括崆峒区各建制镇、工业园区及重点小城镇)范围内的全部基本建设工程竣工档案实行集中统一管理,负责收集、验收和提供利用;主要是城市规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件资料; 
2、负责对全市的城建档案工作进行指导和监督;参与建设工程的竣工验收;
3、根据工程设施维护管理需要、负责工程建设中产生的各类城建档案,进行分类整理和科学管理; 
4、负责对各县城建档案馆(室)业务人员技术培训;
5、按照城建档案的管理规定,各建设单位凡新建改建、扩建的建筑物、构建物和管线工程,在办理《建设工程开工(施工)许可证》之前,应与市城建档案馆签订《建设工程竣工档案报送责任书》;
6、除正常的民建资料收集外,对重点项目资料的收集、必要时采取跟踪收集或现场指导;
市城建档案馆自成立以来,认真贯彻落实国家有关城建档案管理的法律、法规,始终坚持集中统一管理的原则,为中心城市建设及社会各界提供利用。目前馆藏有规划、市政设施、民建、水利、园林等工程档案资料共计14个分类,92个属类,各类建筑档案5.7万余卷、音像档案电视片40多集、照片16360多张,为城市规划、拆迁、改建扩建等项目提供利用档案达上万卷。
二、部门决算情况说明
2016年度年初结转和结余0万元,本年收入69.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入69.75万元,决算支出69.75万元,年末结转和结余0万元。
平凉市城乡建设技术档案馆无公务用车、无三公经费。
 
附表: 1.收入支出决算表  
      2.收入决算表  
      3.支出决算表  
      4.财政拨款收入支出决算表  
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
 
附表2-1          
收入支出决算总表
           
部门:平凉市城乡建设技术档案馆         单位:元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 697533.42  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
      七、文化体育与传媒支出    
      八、社会保障和就业支出   285094.20 
      九、医疗卫生与计划生育   28778.00 
      十、节能环保支出    
      十一、城乡社区支出   268843.22 
      十二、农林水支出    
      十三、交通运输支出    
      十四、资源勘探信息等支出    
      十五、商业服务性等支出    
      十六、援助其他地区支出    
      十七、金融支出    
      十八、国土海洋气象等支出    
      十九、住房保障支出   114818.00 
      二十、粮油物资储备支出    
  8     21  
本年收入合计 9 697533.42  本年支出合计 22 697533.42 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 697533.42  合计 26 697533.42 

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况

 

附表2-2                  
收入决算表
                   
部门:                 单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 697533.42  697533.42           
208  社会保障和就业支出 285094.20  285094.20           
20805  行政事业单位离退休 285094.20  285094.20           
2080502   事业单位离退休 285094.20  285094.20           
210  医疗卫生和计划生育支出 28778.00  28778.00           
21005  医疗保障 28778.00  28778.00           
2100502   事业单位医疗 28778.00  28778.00           
212 城乡社区支出 268843.22  268843.22           
21299  其他城乡社区支出 268843.22  268843.22           
2129999   其他城乡社区支出 268843.22  268843.22           
221  住房保障支出 114818.00  114818.00           
22103  城乡社区住宅 114818.00  114818.00           
2210399   其他城乡社区住宅支出 114818.00  114818.00           

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3                
支出决算表
                 
部门:               单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 697533.42  697533.42         
208  社会保障和就业支出 285094.20  285094.20         
20805  行政事业单位离退休 285094.20  285094.20         
2080502   事业单位离退休 285094.20  285094.20         
210  医疗卫生和计划生育支出 28778.00  28778.00         
21005  医疗保障 28778.00  28778.00         
2100502   事业单位医疗 28778.00  28778.00         
212 城乡社区支出 268843.22  268843.22         
21299  其他城乡社区支出 268843.22  268843.22         
2129999   其他城乡社区支出 268843.22  268843.22         
221  住房保障支出 114818.00  114818.00         
22103  城乡社区住宅 114818.00  114818.00         
2210399   其他城乡社区住宅支出 114818.00  114818.00         

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4              
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:             单位:元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 697533.42  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
      八、社会保障和就业支出   285094.20  285094.2  
      九、医疗卫生与计划生育   28778.00  28778  
      十、节能环保支出        
      十一、城乡社区支出   268843.22  26843.22  
      十二、农林水支出        
      十三、交通运输支出        
      十四、资源勘探信息等支出        
      十五、商业服务性等支出        
      十六、援助其他地区支出        
      十七、金融支出        
      十八、国土海洋气象等支出        
      十九、住房保障支出   114818.00  114818  
      二十、粮油物资储备支出        
               
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 697533.42  本年支出合计 23 697533.42 697533.42  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 697533.42  合计 28 697533.42 697533.42  

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

附表2-5          
一般公共预算财政拨款支出决算表
           
部门:         单位:元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 697,533.42 697,533.42  
208  社会保障和就业支出 285094.20  285094.20   
20805  行政事业单位离退休 285094.20  285094.20   
2080502   事业单位离退休 285094.20  285094.20   
210  医疗卫生和计划生育支出 28778.00  28778.00   
21005  医疗保障 28778.00  28778.00   
2100502   事业单位医疗 28778.00  28778.00   
212 城乡社区支出 268843.22  268843.22   
21299  其他城乡社区支出 268843.22  268843.22   
2129999   其他城乡社区支出 268843.22  268843.22   
221  住房保障支出 114818.00  114818.00   
22103  城乡社区住宅 114818.00  114818.00   
2210399   其他城乡社区住宅支出 114818.00  114818.00   

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6                
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:               单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 268843.22  302 商品和服务支出 33986.00  310 其他资本性支出  
30101 基本工资 157680.00  30201 办公费 9230.00  31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 111163.22  30202 印刷费 3512.00  31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 2460.00  31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 10310.00  31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 394704.20  30211 差旅费 3467.00  31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 256684.20  30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助 40370.00  30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 28778.00  30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 55000.00  30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 5007.00  30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 13872.00  30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 663547.42    公用经费总计 33986.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7                      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:                     单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8                
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 
部门:               单位:元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 


上一篇:2016年365bet线上投注部门决算情况说明
下一篇:2016年平凉市建筑管理局决算情况说明
主办:中共365bet线上投注委员会 365bet线上投注
电话:0933-8228178 传真:0933-8210854 邮箱:plsjsj@163.com 网站备案号:陇ICP备10200423号
技术支持:甘肃万方网络 电话:0933-8236393